海洋研究所召開2023年度內(nèi)部審計工作啟動會
7月11日,海洋所組織召開內(nèi)部審計2022年度通報會暨2023年度啟動會,被審計研究組組長、科研財務(wù)助理和2023年內(nèi)部審計工作組成員等共30余人參加會議。黨委副書記、紀委書記畢偉出席會議并講話。會議由監(jiān)督審計處處長展翔天主持。

會議傳達通報了我院內(nèi)部審計工作要求及發(fā)現(xiàn)的典型共性問題,通報了研究所2022年度內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的典型問題,部署了2023年度內(nèi)部審計工作任務(wù)。與會人員還就兼職管理、經(jīng)費支出審批、科研財務(wù)助理培訓(xùn)、資產(chǎn)采購等方面的問題進行了深入的研討和交流。
根據(jù)2023年度海洋所內(nèi)部審計工作計劃,海洋所成立了由監(jiān)督審計處、財務(wù)處、科研處、人事處和資產(chǎn)處等部門骨干人員組成的審計工作組,將對6個課題組開展科研經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實性合法性審計,審計期間為2021年1月至2022年12月;將對財務(wù)處開展管理部門審計,對公務(wù)接待費和辦公費等開展重點領(lǐng)域的專項審計。
畢偉在講話中強調(diào),要充分認識內(nèi)部審計工作的重要性,深刻領(lǐng)悟內(nèi)部審計是確保科研經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合國家財經(jīng)紀律和財經(jīng)法規(guī)、提升科研經(jīng)費使用效能的重要手段,也是提升研究所管理水平的有效方法;要對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題“舉一反三”,系統(tǒng)梳理總結(jié)、分析共性問題,不斷提升內(nèi)控水平,加強制度建設(shè),防范化解科研風(fēng)險。審計工作組要嚴格按照紀律要求和工作分工,切實發(fā)揮專業(yè)知識技能,做深做實內(nèi)部審計工作,通過“以審代訓(xùn)”,提高工作能力和管理水平,在實踐中提升業(yè)務(wù)能力,不斷推進內(nèi)審工作規(guī)范運行,開展高效監(jiān)督,推動創(chuàng)新發(fā)展。
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